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索引号 43061000/2017-635437 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2017-05-27 公开日期 2017-05-27 12:00 公开方式 政府网站

内设机构

(一)办公室(加挂人秘股)

综合协调局机关行政事务,制定局机关内部管理制度;负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;负责重要文件和报告的起草工作;承担宣传、统计、保密、接待、信访、安全、提案议案办理、信息化建设、政务公开、计划生育、后勤服务等工作;负责局机关扶贫、双联等工作的协调、联络;负责局机关的财务工作,管理审计事业经费;负责局机关固定资产和办公用品的购置、保管、调配工作;负责局机关离退休人员管理、服务工作。拟订局机关人事管理制度,负责局机关组织人事、机构编制、劳动和社会保障工作;负责局机关教育培训、专业技术职称考评和人事档案管理等有关工作;负责局机关绩效评估、目标管理考核;组织、指导审计机关的人才队伍建设规划、教育培训和精神文明建设;负责局党组会议和中心组学习的会务工作;负责与民主党派的联系以及特约审计员的聘请联络工作。

(二)法制股

承担与审计相关的规范性文件起草工作,负责对重大决策进行合法性审查;办理省审计厅、市人大、市人民政府有关立法征求意见的相关工作;负责局机关规范性文件合法性审查工作;承办行政复议、听证、应诉等机关法律事务;组织实施审计项目质量检查,加强审计业务内部监督;会同办理重大审计质量问题的调查处理工作,提出审计质量责任追究建议;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;负责人大代表建议、政协委员提案办理的有关工作;负责审计项目的审理工作;参与审计业务股室征求被审计单位意见的有关会议;负责对审计业务股室移交的审计资料在事实、证据、定性、审计处理处罚、审计程序、审计评价、审计建议等方面进行审理并提出书面审理意见;负责审计业务办公会议的会务工作。

(三)财政金融审计股

组织审计市本级预算执行和其他财政收支情况;组织审计各乡镇(办事处)预算执行、决算和其他财政收支情况;组织审计地方金融机构及其直属单位资产、负债和损益;负责审计结论性法律文书的送达和审计结论的执行及督促整改;组织开展相关专项审计调查。

(四)固定资产投资审计股

组织对市本级财政投资和以市本级财政投资为主的建设项目(含财政资金占总投资比例在50%以下,但政府拥有项目建设、运营实际控制权的项目)的概预算执行、年度预算的执行、年度决算、单项工程结算、项目竣工决算进行审计监督;负责对建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查或审计监督;组织审计规划、城管、住房和城乡建设、房产等市人民政府有关部门及其下属单位和市城市建设投资公司的财务收支;负责审计结论性法律文书的送达和审计结论的执行及督促整改;组织开展相关专项审计。

(五)行政事业审计股

组织审计与市级财政有拨缴款关系的市委机关、市人大机关、市政协机关、市人民法院、市人民检察院、群团组织及其下属部门和单位的财务收支情况;组织审计与市级财政有拨缴款关系的市人民政府机关及其有关组成单位、工作机构(含下属单位)的财政收支情况(本规定已明确由其他股室负责审计的单位除外);组织完成上级审计机关下达的相关行业审计任务、相关专项审计和审计调查;负责审计结证性法律文书的送达和审计结论的执行及督查整改。组织审计与市级财政有拨缴款关系的教育、科技、民政、文化广电新闻出版等部门及其下属单位财务收支情况;组织审计市政府驻外办事机构的财务收支情况;组织完成上级审计机关下达的相关行业审计、专项审计和审计调查任务。

(六)农林水审计股

组织审计农业、国土资源、环保等市人民政府有关部门及其下属单位的财务收支情况;负责审计结论性法律文书的送达和审计结论的执行及督促整改;组织完成上级审计机关下达的相关行业审计、专项审计和审计调查任务。

(七)经贸审计股

组织审计交通运输、经信委、商务、旅游、食品药品等有关部门及其所管辖单位的资产、负债、损益及财务收支情况;组织审计市属国有资产占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益及财务收支情况;根据授权,负责组织实施对中央、省属企业及其下属单位的资产、负债、损益及财务收支情况的审计;组织完成上级审计机关下达的相关行业审计、专项审计和审计调查任务;负责审计结论性法律文书的送达和审计结论的执行及督促整改。

(八)经济责任审计室

负责对市管党政领导干部的任期经济责任审计;负责审计结论性法律文书的送达和审计结论的执行及督促整改;起草全市经济责任审计工作情况综合报告;承担市领导干部经济责任领导小组办公室的日常工作。依据有关规定负责组织对市直科级事业单位法定代表人的离任审计;负责组织对市管国有或国有控股大中型企业、社会团体负责人的任期经济责任审计;负责审计结论性法律文书的送达和审计结论的执行及督促整改。